机械制造公司生产管理流程(机械制造企业生产流程图)

网友投稿 470 2023-03-01

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机械制造的工艺流程的一般步骤有哪些?

在机械制造过程中,那些与有原材料转变为工件直接相关的过程称为工艺过程。它包括毛坯、零件、热处理、质量检验和机器装配等。而为保证工艺过程正常进行所需要的刀具、夹具制造,机床调整维修等则属于辅助过程。为了便于工艺规程的编制、执行和组织管理,需要把工艺过程划分为不同层次的单元,分别为工序、装夹、工位、工步和走刀。下面简单介绍下机械制造的工艺流程:
一、工序划分
在机床上对工件连续完成部分工艺过程称为工序,划分工序的依据是地点是否变化和过程是否连续。工序是组成工艺过程的基本单元,也是生产计划的基本单元。例如在车床上车削轴零件,既可以对每一根轴连续地进行粗工和精工;也可以先对整批轴进行粗工,然后再依次对它们进行精工。在第一种情形下只包括一个工序,而在第二种情形下由于过程的连续性中断,虽然是在同一台机床上进行的但却成为两个工序。
二、夹具安装
在机械制造工序中,使工件在机床上或在夹具中占据某一正确位置并被夹紧的过程称为装夹。有时工件在机床上需经过多次装夹才能完成一个工序的内容。例如在车床上切削轴零件,先从一端切削出部分表面,然后调头再切削另一端,这时的工序内容就包括两次夹具安装。
三、工位安排
采用转位夹具、回转操作台或在多轴机床上时,工件在机床上一次装夹后要经过若干个位置依次进行,工件在机床上所占据的每一个位置上所完成的那一部分工序就称为工位。为了减少因多次装夹而带来的装夹误差和时间损失,常采用各种回转操作台、回转夹具或移动夹具,使工件在一次装夹中先后处于几个不同的位置进行。
四、工步制定
在工件表面和切削工具不变的条件下,所连续完成的那一部分工序内容称为工步。整个工艺过程由若干个工序组成,每一个工序可包括一个工步或几个工步。复合工步是为了提高效率,用几把刀具同时完成几个表面的工步,例如组合钻床切削多孔箱体孔。
五、走刀设计
刀具在工件表面上移动一次所完成的工步部分称为走刀。例如轴类零件如果要切去的金属层很厚,则需分几次切削,这时每切削一次就称为一次走刀。因此在切削速度和进给量不变的前提下刀具完成一次进给运动称为一次走刀。

工厂生产管理流程

一、工作流程:

接受业务订单生产负荷分析生产制造令备料产前物料发放及领用生产、外协作业生产、外协进度追踪生产、 外协作业变更生产数据分析及计划达成率统计产品入库出货。

具体的`生产管理 步骤 流程:

二、生产部接到业务订单后,进行生产负荷分析,依据产能状况及订单数量、 交期,决定是否需要加班生产或委外加工。

三、根据业务订单制定《生产制造单》并发各部门、车间。

四、根据库存材料情况,填写《材料申购单》经上级领导批准后,再交给采购部。

五、依据订单交期和设备产能,制定月生产计划及周生产排程。

六、根据预计损耗备料,原则上,按订单数量90%备料,完成后据实补足余额,以减少库存品。

七、经客户或业务部确定产前样后,再进行批量生产。

八、物料的发放要做到先到先出,按单发放,不能超额发放。

九、调查并记录各车间每天完成的数量及积累完成的数量,以了解生产进度情况并加以控制(每日实际产量与预计产量比照)。

十、找出实际进度与计划进度产生差异的原因,并采取相应措施。

十一、出现人员、设备有工作负荷过多、过少或负荷不均之情形,超负荷时,可调其他部门或车间人员或设备支援;负荷不足时,适当增加其工作量,减少浪费。

十二、检查并督促各工序作业人员依据《作业指导书》及《安全操作规程》从事作业。

十三、协助品管部门做好在制品质量检测,对不良品及时处理,并采取适当措施保证后续在制品质量。

十四、因客户变更订单内容或因生产异常造成生产作业更改,应及时调整生产计划。

十五、依据生产进度及生产日报表掌握每日生产之进度、效益及品质,做好生产数据分析及计划达成率统计。

十六、委外加工作业流程

十七、所有自产和外加工的产品,都必须100%经过品管部的检验合格后,方可入库。

十八、按业务部出货通知按时出货。

机械生产制造企业的生产管理

机械生产制造企业的生产管理

现阶段机械制造公司生产管理流程我国机械制造企业之间的竞争异常激烈机械制造公司生产管理流程,因此企业的发展创新迫在眉睫。机械制造企业应针对自身存在的不足机械制造公司生产管理流程,采取科学有效的措施优化生产管理模式机械制造公司生产管理流程,努力提高企业的经济效益,促进企业的良性发展

1 现有机械生产制造企业生产管理模式的不足

我国机械生产制造企业的生产管理模式是在由20世纪50年代向苏联管理模式学习的基础上发展起来的,这样的生产管理模式存在着以下三个不足:

1.1 “多动力源的推进方式”存在的不足

何谓多动力源的推进方式?也就是说各个零部件生产阶段都用自己的生产速度生产零部件,然后推到下一个阶段,依次逐级下推,形成“串联”的形式,同时平行下推形成“并联”的方式,这两种形式会构成多级驱动推进方式。由于生产是“以多动力源”的多级驱动,所以各生产阶段产量便会存在“长线”和“短线”这两种状态。长线零部件进入库存从而增大库存量,而短线零部件则对配套装配造成影响,进而形成短缺件。假如“长线”越长,“短线”越短时,各种库存的协调生产则难以达成,在制品出现积压,拉长生产周期,使资金变慢,使企业难以控制产品的质量和成本。

1.2 生产单一产品的“大而全”、“小而全”生产结构

近几十年来,我国经济得到了前所未有的发展,消费者的价值观念也随之发生变化。消费需求日新月异,因此大大缩短了产品的寿命周期。传统生产体制下“大而全”、“小而全”生产结构会使生产效率低下,企业只能靠增大批量来降低产品的成本。因此传统生产体制下“大而全”、“小而全”生产结构不利于企业分散风险和提高效益。为了市场需求,机械生产制造企业生产方式的主流将逐渐被混合生产多品种和中小批量占据。

1.3 企业生产计划与作业计划不一致

在进行生产计划编制的过程中,作为厂一级的生产计划,通常以产品为单位,按台份下达到生产的各个阶段,而不是直接下达到生产车间的内部。生产车间内部在编制本车间的生产作业计划时,则以零件为单位,由于各生产车间的对象、工艺以及生产作业计划的独立性和特殊性,致使各生产车间产量进度往往达不成一致,而厂级计划则是以产品为单位编制的,不能控制各车间以零件为单位的'生产作业计划,因此导致计划控制力弱。

2 创新机械生产制造企业生产管理模式

面对时代发展新趋势,我国的机械生产制造企业应采用先进的生产方式,不断更新生产管理观念,笔者认为企业可以通过以下的方式来创新企业的生产管理模式:

2.1 在生产组织方面

在生产组织方面,将“以产品为中心”组织生产模式转变为“以零件为中心”组织生产模式。“以产品为中心”组织生产模式即在企业整个的生产阶段中,“物流”和“信息流”都是以产品为单位作为流动传递的。因为各生产阶段内部和各生产阶段之间和单位口径无法达成一致,因此这种方式往往表现出了传统生产管理模式的特性。而在各生产阶段各个阶段和内部间,“以零件为中心”的生产方式中“物流”和“信息流”的单位可以达成一致,使信息传递在生产作业计划和生产计划之间的没有障碍,因而各生产内部和阶段之间的“物流”和“信息流”都能受统一的控制中心控制。

2.2 在品种结构方面

在品种结构方面,应该由少品种、大批量生产向多品种、个性化及小批量生产方向转变。“以产品为中心”组织生产是与少品种、大批量生产方式相适应的。一方面,当今的市场需求越来越趋向多样化。这种生产方式会越来越凸现出其缺乏柔性和灵活性的缺点;另外,科学技术的进步使生产工艺技术以及生产方式的转换成为可能。机械生产制造企业想要生存发展就必须面向用户、适应市场,并要随着市场和用户的需求变化,不断地优化产品结构,尽最大可能满足用户对产品的需求。因此,大量生产方式逐渐丧失其优势而被企业淘汰,多品种、小批量、个性化的生产方式脱颖而出,将逐渐成为企业生产方式的主流。

2.3 在生产管理制度方面

机械制造企业在生产管理制度方面,要做到程序化、制度化和标准化。我国传统制造业生产管理模式的重要特征是生产管理的非程序化、非制度化和非标准化,这三种特征它反映在管理方法、生产操作、管理业务、报表文件、生产过程、数据资料等方方面面。科学的生产管理的基本要求是程序化、制度化和标准化,在管理工作中。企业在执行生产管理时要参照各种规章制度、条例、作业标准,做到有据可依,有章可循,按程序办事。

3 管理模式创新时应注意的问题

3.1 明确生产管理内部系统的关系

生产管理系统主要包括生产准备系统、生产操作系统和生产过程控制系统。机械生产制造企业应该妥善处理好这几个系统的关系,使系统相互协调、有效运行,从而不断提升企业生产管理系统的适应能力和应变能力,使生产管理信息系统不断强化,使机械制造企业生产管理模式的往良性方向发展。

3.2 处理企业技术、制度和管理创新的关系

我国的市场经济体制正在不断改革完善,目前我国对企业制度创新比较重视而忽视管理和技术的创新,使我国企业生产管理模式的更新迟迟得不到推进。为此企业必须正确处理企业制度、技术管理创新三者之间的关系,使这三者的密切结合,在制度创新的基础上和管理创新的保证下,利用技术创新开发新产品来适应日益变化的市场需求。

3.3 企业在引进中注意消化吸收和创新

企业在引进先进的生产管理模式时,一定要根据自身企业的实际情况进行吸收和创新。就现阶段我国的大多数加工装配型机械生产制造企业来说,首先要具有一般适应性的引进准时生产(JIT)思想,等到企业发展到一定阶段后,再进行“二次引进开发创新”,推行ERP模式。但是对我国大多数企业来说,无论精益生产模式还ERP模式都有其不适应和缺陷的方面。因此我国的机械制造企业应吸取两种益生产模式和ERP模式的思想精华,使二者实现有机的结合,再根据企业实际情况和市场情况进行创新,构建适合企业自身发展需要的生产管理模式。

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机械制造业生产部如何做好生产计划

一、做好生产计划管理需要做到:
首先,加强安全管理。安全生产,必须放在第一位。这关系到员工生命和公司财产安全。对新员工必须培训合格后才能上岗,特殊工种必须持证上岗。并且对安全工作,做到了一丝不苟抓落实,求真务实不走样,对检查发现的问题,做到了认真督促整改,严格进行考核,反复抓、抓反复。对安全上的关键时刻、关键部位、关键问题,做到了亲临现场、亲自部署、亲自解决。对车间的安全问题隐患,能深入调查研究,细节不放过,积极稳妥改进。
第二,强化质量管理。质量是企业的生命,是企业生存的基本条件,所以必须对产品和原料质量、工艺参数、生产过程控制、职工操作等等影响产品质量所有因素都要强化管理。
第三,自己的专业技术要过硬。车间主任是安排车间生产的主要领导,如果自己专业技术不过硬,那是没有办法去安排生产的,在生产过程中还会出现很多这样那样的问题,都需要车间主任去解决。在原有的基础上考虑如何去改进产品质量或生产工艺流程,达到降低成本的目的。所以,专业技术是第一位的。
第四,有良好的组织能力。生产的流程安排需要有一定的经验,车间主任没有组织能力,车间就会象一盘散沙。有的人忙不完,而有的人却没事情做;该生产的出不来,不是很急的却生产好了!很多企业车间加班都是与车间主任的工作安排不当有关。除了特殊情况。车间的日常状态直接反应了管理者的能力。所以,车间主任必须是懂得生产工艺流程,能够带领好车间的人员,安排好生产秩序。
第五,有良好的沟通能力。在管理员工上不能够和员工相处的很好就是管理者的失败。要知道,没有员工,管理也就失去了意义。而如何同员工相处,如何调动员工工作的积极性,是管理者的日常工作内容。

机械制造业工作流程是什么

接受订单-编制、下达生产指令(或生产计划)-图纸设计(主要是指非标产品)、审核、发放-工艺部门编制工艺文件(包括材料定额、工时定额、外协外购件清单、工艺流程卡)-采供部门采购原材料、进厂验收、入库-生产部门领用原材料(出库)-生产及本环节进度控制、质量控制-完工检验-入库-发运

生产管理业务流程

一.工作流程:客户意向或市场需求…下样品单或开发任务书…样品或新产 品评审…送样或推介…信息反馈(客户需要改进时,重新打样或更改)… 产品报价…合同订立…产前样确认…制程跟踪…出货…售后服务 二.根据客户意向向生产、技术部下发打样通知单。 三.业务部通过市场调查(或其他渠道)收集本行业有关信息,评估开发风险、 竞争状态以及竞争对手在技术、价格、产品结构、外观等方面的情况,根据 需要向技术部下达经总经理批准的新产品《开发任务书》 。 四.会同生产、技术、品管等部门相关人员对样品或新产品进行评审,合格后 发给客户或向客户推介。 五.客户如对样品或新产品提出更改,需重新向生产、技术部下发打样更改通 知单,注明客户的具体更改要求。 六.业务部和客户初步确定订单后,会同生产、技术、采购等部门进行详细成 本核算和生产技术能力评估。 七.业务部与客户达成价格一致后草拟合同。 八.业务部将确定的合同要素和供需条款与客户协商一致,报总经理批准后订 立合同。 九.所有合同都必须呈总经理签名方有效。 十.将客户订单复印件发财务部、生产部备案。 十一.会同相关部门对生产部制作的产前样进行评审,如客户要求确认产前样 的, 及时将产前样发给客户确认, 经客户认可后, 通知生产部安排批量生产。 十二.产品制程跟踪,随时掌握产品生产进度。 十三.订单执行中,如客户对订单有变更或由于公司原因不能按交期交货,应
及时与客户协商,并将协商结果通知相关部门。 十四.根据合同交期与客户沟通安排出货日期,并通知生产部。 十五.交货后,及时了解客户对产品的装配使用情况,并将客户需要改善的问 题反馈给相关部门,完善以后产品。 十六、协助财务部对出货产品货款进行及时回收。 十七.如遇索赔,按合同条款处理;并通知相关部门追查责任并采取适当改进 措施。
第二节 生产部工作流程
一.工作流程:接受业务订单…生产负荷分析…生产制造令…备料…产前 样…物料发放及领用…生产、外协作业…生产、外协进度追踪…生产、 外协作业变更…生产数据分析及计划达成率统计…产品入库…出货 二、生产部接到业务订单后,进行生产负荷分析,依据产能状况及订单数量、 交期,决定是否需要加班生产或委外加工。 三.根据业务订单制定《生产制造单》并发各部门、车间。 四.根据库存材料情况,填写《材料申购单》经上级领导批准后,再交给采购 部。 五.依据订单交期和设备产能,制定月生产计划及周生产排程。 六. 根据预计损耗备料, 原则上, 按订单数量 90%备料, 完成后据实补足余额, 以减少库存品。 七、经客户或业务部确定产前样后,再进行批量生产。 八、物料的发放要做到先到先出,按单发放,不能超额发放。 九、调查并记录各车间每天完成的数量及积累完成的数量,以了解生产进度情 况并加以控制(每日实际产量与预计产量比照) 。 十、找出实际进度与计划进度产生差异的原因,并采取相应措施。
十一、出现人员、设备有工作负荷过多、过少或负荷不均之情形,超负荷时, 可调其他部门或车间人员或设备支援;负荷不足时,适当增加其工作量,减 少浪费。 十二、检查并督促各工序作业人员依据《作业指导书》及《安全操作规程》从 事作业。 十三、协助品管部门做好在制品质量检测,对不良品及时处理,并采取适当措 施保证后续在制品质量。 十四、因客户变更订单内容或因生产异常造成生产作业更改,应及时调整生产 计划。 十五、依据生产进度及生产日报表掌握每日生产之进度、效益及品质,做好生 产数据分析及计划达成率统计。 十六、委外加工作业流程 1. 依据需委外加工产品的数量、质量等要求寻找优良的加工厂商。 2. 厂商经评定合格后,方可签订《委托加工合同》 。其上必须写明:品名、 加工数量、规格、质量要求、金额、交期、包装方式、运输方式、结算方式、 违约责任等内容。 3. 《委托加工合同》必须经公司领导审核签名方有效。 4. 依据《委托加工合同》按实发放原、辅材料。 5. 实时掌握委外加工产品的进度,并监督加工厂商合理用料。 6. 协助品管部做好委外加工产品的质量检测与监督。 7. 对加工质量不合格之产品,应退回返工。 8. 加工方违约时,按《委托加工合同》相关条款处理。 十七、所有自产和外加工的产品,都必须 100%经过品管部的检验合格后,方 可入库。
十八、按业务部出货通知按时出货。
第三节 采购部工作流程
一.工作流程:接受采购申请单…收集信息…询价…比价、议价…采购计 划…要样…样品核准…下采订购或订立合同…协调、沟通…跟催… 验收…付款 二.采购部在接收到相关部门的《材料申购单》后,承办人员应查看库存资料 或询问仓管人员,以确认有无库存或库存数量多少。 三.查询供应商档案资料,了解采购之价格。 四.研究市场供料状况及管道,透过询价、比价、议价来决定有利价格;选定 厂商后需填写《厂商询价表》 ,呈主管核准。 五.选定供应商后应及时编制《采购计划》并发放给相关部门。 六、向选定供应商提供采购物品的具体要求,供应商按要求制样。 七、收到供应商的样品后,召集相关部门人员对样品进行检测、评审,不合要 求时,须要求其改进,直至样品符合要求。 八、供应商经改进后仍达不到要求时,应更换供应商及修改《采购计划》并通 知相关部门。 九、样品经检测、评审合格后,下单采购或与供应商签订《采购合同》 ,其上 必须写明:品名、数量、规格、质量要求、单价、金额、交期、包装方式、 运输方式、结算方式、违约责任等内容。 十、 《采购单》《采购合同》必须经公司领导审核签名方有效。 、 十一、采购确立后,将采购单发相关部门及仓库。 十二、当生产出现异常如客户要提前或延后出货、产品更改等情况,涉及到采 购材料的交期变更或材料规格尺寸的变更时,应及时与供应商协调、沟通。 十三、根据生产部提供的生产进度及采购单交期,提前跟催供应商按时按数交
货。 十四、供应商交货前,承办人员应提醒供应商携带送货单、订购单等票证,否 则仓库将拒收。 十五、供应商交货时,承办人员应与质检员、仓管员共同进行验收、交料、结 算和储存工作。 十六、当收到检验员检验来料不合格报告时,承办人员应及时与供应商联系, 协商对不良品的解决方案;能自行处理的,应由供应商支付返工费用;不能 自行处理的,应要求供应商在可接受时间范围内处理完毕。 十七、经检验员为不合格的来料及承办人员通知供应商处理不良来料,供应商 未按时处理的,则应办理退货并 十八、对供应商延期交货或所送材料不良及退货等情形,按《采购单》或《采 购合同》之相关违约条款处理。 十九、判定不合格之材料如属紧急用料,由相关部门决定使用办法,若为特采 使用,则改判合格直接入库使用,但必须报公司领导批准。 二十、采购完成后,采购部主管依据与供应商签订的《采购单》或《采购合同》 之相关条款会同财务部安排付款。 二十一、采购部应要求供应商开具相符的增值税发票或普通发票。
第四节 技术部工作流程
一.常规产品工作流程:接受生产制造令…编制材料清单…编制工艺单… 生产技术及工艺的改进…工装夹具的改进…制程异常处理…设备异常处 理 1. 技术部接收到生产部的《生产制造令》后,在 3 个工作日内编制完成《材 料清单》及《工艺单》 ,并发相关部门。 2. 在现有设备、人员基础上寻求生产技术或工艺的改进,以节约材料或提高
产品质量。 3. 在现有设备上寻求工装夹具的改进,以提高生产效益。 4. 生产中出现品质异常时,协同生产部、品管部分析异常原因并采取正确措 施。 5. 生产中设备出现异常时,及时排除故障。 6. 对委外加工产品的厂商提供必要的技术支持,以保证产品质量符合要求。 二、客户来样产品工作流程:接收客户样品…样品分析…图纸、料单…报 价…打样…评审…客户确认…接收生产制造令…编制材料单、工艺 单…工装夹具设计与制备…技术资料…技术培训…制程异常处理…设 备异常处理 1.接收到客户样品后,召集相关人员分析样品结构、材料、制造工艺及需要使 用到的设备、工装夹具等情况。 2.绘制产品图纸(特殊部位绘制 1:1 的局部图)及编制材料清单。 3.通过计算材料、人工及各种费用向相关部门提供产品报价。 4.参与或具体指导打样人员按产品图纸及客供实样制作样品。 5.召集相关部门人员对样品进行评审,合格后,交业务部发给客户。 6.客户如对样品提出更改,则按客户要求重新打样或对原样品进行更改,直至 客户满意为止。 7.接收到生产部的生产制造令后, 3 个工作日内编制完成 在 《材料清单》 《工 及 艺单》 ,并发相关部门。 8.根据产品加工需要设计或制备工装夹具。 9.向相关部们提供产品制作的产品加工图纸、工时、工价等技术性资料,并依 生产实际作出合理的调整。 10.对相关作业人员进行技术培训。
11.生产中出现品质异常时,协同生产部、品管部分析异常原因并采取正确措 施。 12.生产中设备出现异常时,及时排除故障。 三、新产品开发工作流程:接受任务…开发计划…收集资料与准备…图纸、 料单、工艺单…成本核算…打样…工时、工价…样品评审…样品修 改…再审…定型 1.接受《开发任务书》后,结合新产品的具体情况,与相关部门人员商讨后编 制《开发计划书》 ,明确设计思想与目的。 2.收集产品涉及到的材料、结构、工艺、加工设备等方面的情况;设计中要贯 彻成本控制、质量优先、方便生产等意识。 3.绘制产品图纸(特殊部位绘制 1:1 的局部图) ,制定工艺流程,编制材料清 单。 4.通过计算材料、人工及预期各种费用,初步核算产品单价。 5.参与或具体指导打样人员按产品图纸制作样品。 6.通过样品制作初步确定工时、工价,以备批量生产时校正。 7.样品完成后,应通知公司领导,由公司领导召集各部门负责人对样品进行评 审,并做好记录。 8.评审未获通过时,根据评审意见进行修改或重新打样,再审。 9.评审通过后,产品定型,整理、保存所有资料,以备批量生产使用。 10.由于特殊原因终止开发或开发失败,可利用的废料自行处理,损耗物料作 报废处理。
第五节 品管部工作流程
一.工作流程:接受生产制造令…制定品质标准…制定检验规范…确定检 验器具…进料检验…制程检验…成品检验…出货检验…分析、总结
二.接受生产制造令后,根据客户要求或行业标准制定《产品品质标准》 ,并呈 公司领导批准。 三.依据品质标准制定《检验规范》 。 四.根据产品特点,确定对产品检验需要使用的检验器具、方法。 五.进料检验: 接收仓管通知…相关资料准备…判定…检验方式…标识… 检验记录、报告 1.检验员接收到仓管员的物料入库通知后,准备与该物料相关的品质 标准要求、检验方法、检验器具等及时到库检验。 2.依《检验规范》确定对该物料采用抽检还是全检。 3.依《检验标准》使用正确的检验器具、方法对物料进行检验。 4.对检验物料进行分类,合格品、不良品、废品等分开放置并悬挂或 贴上检验标示牌(卡) 。 5.检验员检验每批次物料后,都必须做好检验记录,填写《检验报告》 并呈主管核准,发相关部门。 6.对检验出不符合要求的物料,应查找原因,提出处理措施。 7.对检验出不符合要求的物料,如属紧急用料,经公司领导批准后可 按规定实施特采。 六.制程检验:首件检验…巡检…判定…标识…检验记录、报告 1.批量生产前,按客户或样品要求进行首件(产前样)检 验,符合要 求后,方可通知生产部批量生产。 2.生产过程中换人或换料的第一批产品,应进行首件检验。 3.生产过程中按《检验规范》的规定对每一道工序在制品实施定时抽 检,并做好检验记录。 4.对于新产品的检验,应提高巡检次数和抽检数量。
5.对检验完毕的在制品必须分开放置并悬挂或贴上标示(牌)卡。以 保证不良品不流入下道工序。 6.对生产过程中出现的品质异常,能自行处理的,应及时解决;不能 自行处理的应及时报告部门主管和相关部门负责人。 7.对生产过程中出现的重大品质异常,应及时报告公司领导。 8.对于所有品质异常都必须填写《品质异常报告》发相关部门并存档。 七.成品检验:全检…判定…标识…检验记录、报告 1.按客户或订单要求,参照样品质量,按《检验规范》采用正确的检 验器具、方法对成品进行 100%全检。 2.依据具体的质量标准判定所检产品为合格时,开具检验报告,用于 成品进入包装车间之凭证。 3.依据具体的质量标准判定所检产品为不合格时,根据不良情况,在 检验报告上注明返工事项,检验报告经部门主管审核后交生产部安 排返工,返工后必须重新检验。 4.依据具体的质量标准判定所检产品为废品时,检验报告上应注明判 定的具体因由,经部门主管审核后上报公司领导。 5.对检验完毕的成品必须分开放置并悬挂或贴上标示(牌)卡。以保 证不合格品不流入包装车间。 6.所有检验记录、报告都必须发相关部门并存档。 八.出货检验:检验…判定…标识…检验记录、报告 1. 依据客户或《检验规范》之包装要求对已包装好的待出货成品进 行检验。 2.检验方式为抽检,检验项目主要是外观、标签、数量等的确认。 3.判定合格时,开具检验报告,用于成品入库之凭证。
4.判定不合格时,检验报告需注明不合格原由,经部门主管审核后交 生产部安排返工,返工后重检。 5.对检验完毕的成品必须分开放置并悬挂或贴上标示(牌)卡。以 保证不合格品不流入仓库。 6.做好检验记录、报告并存档。 九.品管部主管定期召集所属人员就进料、制程、成品、包装等检验情况进行 统计分析、总结,以不断提高产品质量,并情况将总结报告发相关部门或 呈公司领导。
第六节 仓库工作流程
一. 入库工作流程: 供应商送货或采购物料回厂…核对采购单…数量验收… 品质验收…入库及入账…表格单据的分发及存档。 1.供应商送货到库时,应要求供应商提供送货单、订购单等票证。仓管员应拒 收无票证的物料,特殊情况应要求采购承办人员当面核对物料,无误后方可 接收。 2.供应商送货或采购员采购物料回厂到库后, 应及时通知品管检验人员和采购 承办人员。 3.核对供应商的送货单的品名、 型号、 数量等是否与采购单一致, 如不一致时, 应第一时间与采购员进行核对,查明原因并确认 OK 后方可收货。 4.对于物料数量较大的按大件全点、小件 10~35%的比例进行数量核查并做 好抽查标识;对于较贵重的物料要做到数量全部清点准确;对于小件物料必 须用电子称称量重量换算成数量。有异常情况及时上报并做好记录。 5.所有物料必须在数量数量清点完成后,供收双方共同确认情况下签单收货, 数量异常签实收数量并要求送货人签名确认方可收货。 6.仓管员数量验收完成后,协助检验员对物料进行质量验收。
7.对检验合格的物料要及时按相应位置及物料特性选择合理的摆放方式摆放 整齐。 8.对检验不合格的物料必须跟进处理结果, 对于退货处理的跟进退货时间至退 回。 9.做好入仓物标示卡,其上要注明品名、供应商、入库时间、规格型号、数量 等,并将标识卡置于物料正面最容易看到的位置。 10.仓管员依据验收单及时记账,详细记录物料名称、数量、规格型号、入库 时间、单证号码等,做到账、货相符。 11.将入库单据交相关部门并存档。 二. 出库工作流程: 用料部门持单领料或采购部退货单…核对单据…发料 (记 账)…物料交接…表格单据的分发及存档 1.仓管员收到用料部门开具的领料单或采购部门开具的退货单后, 应与订单使 用材料清单进行核对, 如不相符, 及时反映给相关人员确认无误后方可发料。 2.发料或退货时,仓管员必须和领料部门主管或供应商双方对数量确认无误, 共同在领料单或退货单上签字确认。 3.仓管员必须按先进先出的原则发放物料。 4.物料出库时,双方应认真清点核对品名、数量、规格及包装完好情况,办清 交接手续,若出库后发生货损等情况,责任由承运者承担。 5.物料出库后,仓管员应及时根据出库单销账并清点物料结余数,做到账物相 符。 6.物料发放后及时进行仓库整理。 7.将出库单据交相关部门并存档。 三、物品借出管理流程 1.因工作需要需向仓库借出物品时,必须由借用人写出借用申请单,明确归还
时间后,并经部门主管签字认可方可借出。 2.仓管员接到申请单后,清点核实所借商品的品名、数量、规格、单价、金额 等相关内容,并与借用人签字认可物品正确及完好,方可借出。仓库管理员 必须根据借用申请单在账面上进行备注。 3.借出的货品必须在约定时间内归还。 4.货物归还时,仓管员必须根据借用申请单对所借出物品进行清点和核查,若 与借货明细相符且物品无损坏方能入库销账,若发生物品短少或损坏,则由 借用人按物品原价进行赔偿。 5.借用人借出物品超过约定归还时间 3 天而未归还,且不说明原由的,按物品 遗失处理,由借用人按物品原价进行赔偿。 6.借用人的赔偿由仓管员出具赔偿单, 经部门主管审核后交财务工作人员从借 用人当月工资中扣除。 关于机械制造公司生产管理流程和机械制造企业生产流程图的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。 机械制造公司生产管理流程的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于机械制造企业生产流程图、机械制造公司生产管理流程的信息别忘了在本站进行查找喔。

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