掌握Excel条件格式设置,提升数据分析的效率与精准度
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2023-02-28
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采购流程的规定主要有以下几个方面:
1、引入供应商(就是寻找供应商,把供应商引入公司的资源库),供应商必须资质齐全,有复合我司要求的企业案例,且复合我司的供货需求;
2、采购物资设备,就是通过招投标或比价的形式把公司或组织机构所需的物资设备买回来,以满足项目需求,需对需求部门物资设备计划进行审核,查查是否有多报、漏报、错报的情况;
3、签订采购合同,招投标或比价完成后需签订采购合同(或订单),必须由乙方先签章确认,再由我司走签章流程;
4、供货跟进,供应商按照订单或者合同进行供货,采购部门需跟进监督是否按时供货,也要协调解决货物配送到现场后可能存在的问题,比如卸车问题,停车位置问题等等;
5、收货,根据订单或合同进行验收,主要查查型号、规格、品牌等基数参数是否与订单(合同)一致;
6、结算付款,按照合同或订单条款约定给供货商进行结算付款;
7、供应商评定,供货业务完成后,对供应商就服务态度、配合力度、供货能力等多方面进行评价,以定该供应商合作等级。一般是优秀、良好、合格、不合格(可入黑名单);
8、廉洁从业培训,定期给供应商进行廉洁从业宣贯(很重要)。
9、以上来自一个从事采购工作10年的老同志,字字手码!
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采购管理制度及采购流程:
一、管理制度
建立供应商信息管理(电子表格)、售后服务管理表。建立和完善价格比较制度,保证所购产品的质量和可负担性。
月末将关键月份的缴费情况、拖欠情况、拖欠票数进行汇总,并提出下月的缴费方案。采购合同签订后,应当取得货物交付情况的全部资料,不能按期交付的,应当提前两天告知请购单位或者申购人。
所有货物均应开放接受,如发现问题,应及时与供应商联系,并尽快加以解决。验收合格后,应当在一个工作日内完成仓储手续。
二、采购流程
采购要求-采购计划-寻找供应商-询价、价格、谈判-采购谈判-签订合同(确定付款条件、分配方法、售后服务)-交货验收(仓库管)-质量检查(不合格品退回)-收入调节-财务结算。
采购的原则
采购决策应该以正确的商业导向为基础,反映跨职能的方法,并且以改善公司的采购底线成本为目的。采购决策不能孤立地制定,并且不能仅以采购业绩的最优为目标。制定采购决策时应该考虑这些决策对于其他主要活动的影响。
因此,制定采购决策需要以平衡所有总成本为基础。例如,在购买一条新的包装流水线时,不仅要考虑初始投资,而且要考虑将来用于购买辅助设备、备件和服务的成本。
公司采购管理流程如下:
采购管理采购订单流程管理规定的主要制度有采购领导制度(采购领导制度采购订单流程管理规定,即采购决策制度采购订单流程管理规定,按采购什么、采购多少采购订单流程管理规定,什么时候采购等决策权属于哪一级来划分领导制度)采购订单流程管理规定;经济责任制度(经济责任制是按照客观经济规律的要求,以提高经济效益及服务质量为目标。
科学地确定相关部门、人员经济职责、利益权力的一项管理制度。明确经济责任制,有利于维护采购队伍的良好的工作秩序,提高工作效率,讲究经济核算,从而提高经济效益);监督制度。采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
供应商的选择和考核:供应商的选择与考核,一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定,并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分;询价、比价、议价;合同的签订:买卖双方经过询价、价、议价、比价及其它过程。
最后双方签订有关协议,合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
交货验收:采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据;质检:货物质检合格则入库,不合格的,需安排补救和退货;财务结算:货物入库后,财务结算。
采购
采购是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为 企业资源,以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。是指个人或单位在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为自己的资源,为满足自身需要或保证生产、经营活动正常开展的一项经营活动。
第一步:确定所有业务单位对商品和服务的需求
当企业中的任何业务单位需要从外部供应商获得货物/服务时,采购周期就开始了。因此,采购过程的第一步需要识别和合并企业中所有业务单元的需求。这提供了支出领域和类别的可见性,以确定通过支出分析节省成本的领域。
第二步:确定和评估供应商名单
一旦业务单位确定了他们的需求,下一步就是确定可能提供商品/服务的潜在供应商名单。这个过程涉及简单的网络搜索或通过更结构化的措施,如RFP、RFQ 和 RFI。
这个过程的目的是评估相关供应商。评估指标包括定价、服务质量、行业声誉和认可、保修和保证条款以及客户服务。
第三步:与选定的供应商协商合同
在选择供应商满足企业的要求之后,合同流程就开始了。对于任何企业来说,签订合同都是创造最大价值和促进买方与供应商合作的关键步骤。这个过程包括评估价格结构、工作范围、条款和条件、交付时间等关键因素。详细的合同分析和谈判可以洞察更多的成本节约机会,包括动态折扣。
第四步:提出采购申请并下达采购订单
在企业与供应商敲定合同后,下一步是提出采购请求(PR)。PR包括商品/服务、价格和数量、供应商信息和审批流程的描述。
一旦PR获得批准,财务团队将向供应商发布采购订单(PO),其中记录了PO编号、付款条件、供应商信息等信息。
第五步:在收到发票后完成付款流程
供应商收到采购订单后,会发送一张发票,说明所要求的商品/服务的价格。一旦企业获得了PO并开出了发票,采购团队就会对其进行匹配以确保质量和数量。
根据企业与其供应商之间建立的支付条款,在交货前或交货后支付。
第六步:接收并审核所要求的货物/服务的交付
根据付款和合同条款,供应商提供货物/服务。收到后,公司应进行审核,以确保供应商符合质量要求。
第七步:保存发票的正确记录
在收到交付后,作为最佳实践,有效地存储所有发票以跟踪支出和企业内的各种支出类别是很重要的。
第八步:选择合适的采购管理软件
与过去的流程相比,采购已经成为一个企业不可缺少的长期战略。但随着采购流程越来越复杂化,有很多企业便纷纷采用现代的采购软件来简化杂乱的采购流程并保持透明化。
使用像8Manage SRM一样可靠的采购管理软件,便能有效地简化采购流程将加快采购效率,可以更好地控制并监视采购生命周期的每个阶段。
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